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名  称: 微信新世界二维码入口2020 年度 “三公”经费预算信息
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微信新世界二维码入口2020 年度 “三公”经费预算信息
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目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 部门预算公开报表

一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 部门调整预算说明

一般公共预算“三公”经费支出情况

第四部分 其他重要事项说明

部分专有名词解释

第一部分 微信新世界二维码入口部门

概况一、部门主要职能

拟订贯彻执行国家人民防空的方针、政策、法律、法规、地方性法规、规章和实施办法并组织实施;拟订人民防空事业发展战备与中长期规划和年度计划并组织实施;拟订并监督实施全省人民防空建设规划,审核全省人民防空与城市建设相结合的规划; 审核、监督城市总体规划中的人民防空事项,监督检查全省城市和重要经济目标的人民防空建设;承担人民防空组织指挥工作, 监督管理人民防空工程建设;承担组织协调本省范围火箭残骸落区安全防护和回收工作;承办省委、省人民政府、省军区、省国防动员委员会等主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

纳入微信新世界二维码入口 2020 年度部门预算编制范围的单位共计 6个,行政单位 1个,为微信新世界二维码入口本级。内设机关处室7个,分别为综合处、指挥和信息化处、人防工程建设管理处、重要经济目标和落区防护处、计划财务处、人事处、离退休干部处;财政全额补助事业单位 4个,分别为贵州省人防指挥信息保障中心、贵州省人防工程质量监督站、贵州省一级火箭落区指挥部调度所、贵州省人民防空疏散指挥基地保障中心;自收自支事业单位 1个,为贵州省人防工程平战结合管理中心。

三、部门人员构成

序号

单位名称

编制数

实有人数

1

微信新世界二维码入口本级

行政编制37个

88人,其中在职37 人(含后勤服务人 员6人)、离休4人、退休47人。

2

微信新世界二维码入口指挥信息保障中心

事业编制38个

44人,其中、在职

32人(含后勤服务人员4人)、退休13 人。

3

贵州省人防工程质量监督站

事业编制10个

10人,其中在职9 人(含后勤服务人员2人)、退休1人。

4

贵州省一级火箭落区指挥部调度所

事业编制7个

8人,其中在职6 人(含后勤服务人员2人)、退休1人

5

贵州省人民防空疏散指挥基地保障中心

事业编制15个

4人,其中在职4 人。




16人,其中在职8

6

贵州省人防工程平战结合管理中心

事业编制10个

人(含后勤服务人




员6人)、退休8人。




170人,其中在职

合计

行政编制37个、事业编

制80个

96人(含后勤服务

人员20人)、离休4



人、退休70人

第二部分 部门预算公开报表

一、 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省(部门名称)2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项目

2020 年

初预算数

2018

年初预算数

2019 年调整后预算数与上年预算数相比增减变

化比率

2019 年调整后预算数与上年预算数相比增减变化原因

2019 年“三公” 经费调整后支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

16.15

18

-10.28%

1、在职人数减少,公用经费比例相应减少;2、按照财政相关要求压缩公用经费

0.47%


一、 因公出国

(境)费

0

0

0


0


二、公务接待费

1.1

1.35

-18.52%

在职人数减少,公用经费比例相应减少

0.03%


三、公务车购置

及运行维护费

15.05

16.65

-9.61%

按照财政相关要求压

缩公用经费

0.44%


1、公务车

运行维护费

15.05

16.65

-9.61%

按照财政相关要求压

缩公用经费

0.44%


2、公务车

购置费

——

——

——

——

——


说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙   食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在 2019 年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。

第三部分 部门预算安排说明

一、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年一般公共预算“三公”经费支出 16.15 万元(未含因公出国(境)费),比 2019 年减少 1.85 万元(未含因公出国(境)费),下降 10.28,主要原因是在职人数减少公用经费比例相应减少及按财政相关要求压缩公用经费。其中,公务接待费 1.1 万元,比 2019 年初预算数减少 0.25 万元,减少 18.52,原因是在职人数减少,公用经费比例相应减少;公务用车购置及运行维护费 15.05 万元,其中公务有车购置支出为 0 元,公务用车运行维护费15.05 万元,较2019 年年初预算数减少1.6 万元,减少9.61, 原因是按照财政相关要求压缩公用经费。主要用于车辆运行、维修、保养、保险等。2020 年,公务用车保有量为 9 辆,其中,老干部用车和一般公务用车 7 辆、特种技术用车 2 台。特种技术用车未使用财政公用经费。“因公出国(境)费”为零。

第四部分 其他重要事项说明

一、部分专有名词解释

1. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费 是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:附件2:2020年部门预算及“三公”经费预算信息公开样表(表7).docx

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